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📰 强化行业数字赋能 提升国际竞争力

本报记者采访显示,面对新型违法行为,审计机构需提升技术发现能力,通过构建强大技术中台、夯实数据基础、培育人机协同的新型审计团队,实现科技赋能,履行资本市场“看门人”的职责。信永中和实践表明,2017年建立内资所首家业务共享中心实现函证集约化管理,2021年将金融工具估值、IT审计等资源纳入中台,设立反舞弊部并自主研发“信弊查”工具,2022年底智能审计平台上线,闭环管理质量与风险。AI被视为对人类专业智慧的战略性增强,2026年定位为AI深化融合年,推动在审计、税务、咨询等核心领域的场景化落地,打造技术-业务-生态协同的智能体系。未来五年,审计机构需在专业能力、技术应用、全球网络、品牌公信力与人才战略五维度系统发力,全球网络布局、数智化应用、高端服务和国际化人才将成为竞争关键。最后,随着ESG信息披露“首考”临近,审计机构将从历史数据验证者转向可持续发展绩效独立鉴证者与披露能力建设的专业赋能者,提出四大赋能方向:建立可鉴证的数据治理体系、推动信息披露向财务管理转型、完善顶层设计与内部控制、对接国际规则,助力企业走向高质量“走出去”与绿色转型。

🏷️ #审计 #AI #ESG #数据治理 #国际化

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📰 市审计局、市档案局联合印发《北京市内部审计档案管理规定(试行)》

近日,北京市审计局与北京市档案局联合发布了《北京市内部审计档案管理规定(试行)》,旨在规范内部审计档案管理,提升审计工作质量,推动审计高质量发展。《规定》涵盖了六个方面的管理要求,包括明确档案管理范畴、建立责任体系、规范收集整理与归档流程等。

《规定》明确了内部审计档案的管理范畴,适用于本市各类审计监督对象,并强调委托社会审计机构形成的档案材料的管理责任。同时,规定了归档单位、审计机构和档案部门的职责,确保档案的完整性和安全性,杜绝伪造篡改行为。

此外,《规定》还提出整改资料单独归档,强化档案信息化与保密管理,并完善档案利用与销毁机制。这一系列措施将推动北京市内部审计档案工作的标准化、规范化,发挥其在审计过程记录、质量控制和成果利用中的重要作用。

🏷️ #审计 #档案管理 #法规 #整改 #信息化

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