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📰 全国政协委员、信永中和集团总裁宋朝学:强化行业数字赋能 提升国际竞争力
全国政协委员、信永中和集团总裁宋朝学就新型违法行为与ESG披露等议题提出审计机构需提升技术发现能力,并推动企业建立可鉴证的数据治理体系,促进信息披露向财务管理转型,完善顶层设计与内部控制,接轨国际规则,助力企业在绿色转型中稳健发展。其通过信永中和的实践案例,展示了从建立共享中心、将金融工具估值与IT审计纳入中台、设立反舞弊部、研发“信弊查”等工具,到智能审计平台上线的闭环管理过程,强调AI不是替代人力,而是对专业智慧的增强,且将AI在审计、税务、咨询等核心业务落地作为2026年重点。未来将以五个维度提升国际竞争力:专业能力、技术应用、全球网络、品牌公信力及人才战略;强调以国家战略为牵引、以客户需求为中心、以技术革命为引擎、以一体化管理为保障,推动全球化网络布局和数智化应用,提升审计机构在金融安全、国家战略与国际竞争中的角色。至于ESG披露“首考”,建议审计机构发挥“可鉴证”与专业赋能作用,帮助企业实现可持续发展绩效的独立鉴证。耕耘中强调对外对接国际规则、服务企业走出去,确保在绿色转型中稳步前行。
🏷️ #审计科技 #AI赋能 #ESG披露 #数据治理 #国际竞争
🔗 原文链接
📰 全国政协委员、信永中和集团总裁宋朝学:强化行业数字赋能 提升国际竞争力
全国政协委员、信永中和集团总裁宋朝学就新型违法行为与ESG披露等议题提出审计机构需提升技术发现能力,并推动企业建立可鉴证的数据治理体系,促进信息披露向财务管理转型,完善顶层设计与内部控制,接轨国际规则,助力企业在绿色转型中稳健发展。其通过信永中和的实践案例,展示了从建立共享中心、将金融工具估值与IT审计纳入中台、设立反舞弊部、研发“信弊查”等工具,到智能审计平台上线的闭环管理过程,强调AI不是替代人力,而是对专业智慧的增强,且将AI在审计、税务、咨询等核心业务落地作为2026年重点。未来将以五个维度提升国际竞争力:专业能力、技术应用、全球网络、品牌公信力及人才战略;强调以国家战略为牵引、以客户需求为中心、以技术革命为引擎、以一体化管理为保障,推动全球化网络布局和数智化应用,提升审计机构在金融安全、国家战略与国际竞争中的角色。至于ESG披露“首考”,建议审计机构发挥“可鉴证”与专业赋能作用,帮助企业实现可持续发展绩效的独立鉴证。耕耘中强调对外对接国际规则、服务企业走出去,确保在绿色转型中稳步前行。
🏷️ #审计科技 #AI赋能 #ESG披露 #数据治理 #国际竞争
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📰 强化行业数字赋能 提升国际竞争力
本报记者采访显示,面对新型违法行为,审计机构需提升技术发现能力,通过构建强大技术中台、夯实数据基础、培育人机协同的新型审计团队,实现科技赋能,履行资本市场“看门人”的职责。信永中和实践表明,2017年建立内资所首家业务共享中心实现函证集约化管理,2021年将金融工具估值、IT审计等资源纳入中台,设立反舞弊部并自主研发“信弊查”工具,2022年底智能审计平台上线,闭环管理质量与风险。AI被视为对人类专业智慧的战略性增强,2026年定位为AI深化融合年,推动在审计、税务、咨询等核心领域的场景化落地,打造技术-业务-生态协同的智能体系。未来五年,审计机构需在专业能力、技术应用、全球网络、品牌公信力与人才战略五维度系统发力,全球网络布局、数智化应用、高端服务和国际化人才将成为竞争关键。最后,随着ESG信息披露“首考”临近,审计机构将从历史数据验证者转向可持续发展绩效独立鉴证者与披露能力建设的专业赋能者,提出四大赋能方向:建立可鉴证的数据治理体系、推动信息披露向财务管理转型、完善顶层设计与内部控制、对接国际规则,助力企业走向高质量“走出去”与绿色转型。
🏷️ #审计 #AI #ESG #数据治理 #国际化
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📰 强化行业数字赋能 提升国际竞争力
本报记者采访显示,面对新型违法行为,审计机构需提升技术发现能力,通过构建强大技术中台、夯实数据基础、培育人机协同的新型审计团队,实现科技赋能,履行资本市场“看门人”的职责。信永中和实践表明,2017年建立内资所首家业务共享中心实现函证集约化管理,2021年将金融工具估值、IT审计等资源纳入中台,设立反舞弊部并自主研发“信弊查”工具,2022年底智能审计平台上线,闭环管理质量与风险。AI被视为对人类专业智慧的战略性增强,2026年定位为AI深化融合年,推动在审计、税务、咨询等核心领域的场景化落地,打造技术-业务-生态协同的智能体系。未来五年,审计机构需在专业能力、技术应用、全球网络、品牌公信力与人才战略五维度系统发力,全球网络布局、数智化应用、高端服务和国际化人才将成为竞争关键。最后,随着ESG信息披露“首考”临近,审计机构将从历史数据验证者转向可持续发展绩效独立鉴证者与披露能力建设的专业赋能者,提出四大赋能方向:建立可鉴证的数据治理体系、推动信息披露向财务管理转型、完善顶层设计与内部控制、对接国际规则,助力企业走向高质量“走出去”与绿色转型。
🏷️ #审计 #AI #ESG #数据治理 #国际化
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📰 光大银行内部管理综合审批类应用系统开发服务选型入围项目中标候选人公示-移动支付网
中国光大银行近期启动了内部管理综合审批类应用系统开发服务的选型入围项目,旨在优化内部流程和改善业务操作体验。该项目的工作内容涵盖多个子系统及重点模块的建设,包括拓展总分行业务覆盖范围,提升审批功能,并完善各类业务模块以满足监管审计要求。
此外,项目还将推进阳光e审批模块的功能丰富,实现线上化、标准化的审批能力,赋能内部员工,加快数字化转型。集中采购管理平台的引入为用户提供了高效便捷的下单体验,并支持各机构的采购需求,从而实现全流程的线上化处理。
科技运营支撑平台的建设,将提升科技管理的效率,支持多个流程的线上化工作,优化数据分析和质量预警。中标候选人方面,京北方信息技术股份有限公司表现突出,位列第一中标候选人。整体来看,此项目的实施将大幅提升光大银行的内部管理和服务质量。
🏷️ #光大银行 #审批系统 #数字化转型 #集中采购 #科技管理
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📰 光大银行内部管理综合审批类应用系统开发服务选型入围项目中标候选人公示-移动支付网
中国光大银行近期启动了内部管理综合审批类应用系统开发服务的选型入围项目,旨在优化内部流程和改善业务操作体验。该项目的工作内容涵盖多个子系统及重点模块的建设,包括拓展总分行业务覆盖范围,提升审批功能,并完善各类业务模块以满足监管审计要求。
此外,项目还将推进阳光e审批模块的功能丰富,实现线上化、标准化的审批能力,赋能内部员工,加快数字化转型。集中采购管理平台的引入为用户提供了高效便捷的下单体验,并支持各机构的采购需求,从而实现全流程的线上化处理。
科技运营支撑平台的建设,将提升科技管理的效率,支持多个流程的线上化工作,优化数据分析和质量预警。中标候选人方面,京北方信息技术股份有限公司表现突出,位列第一中标候选人。整体来看,此项目的实施将大幅提升光大银行的内部管理和服务质量。
🏷️ #光大银行 #审批系统 #数字化转型 #集中采购 #科技管理
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📰 荆州市审计局:实现闭环管理跟踪整改 - 湖北日报新闻客户端
荆州市审计局近年来通过信息化建设,推出了“审计整改信息化系统”,积极推动审计整改工作实现数字化与智能化。该系统构建了“问题挂号—实时整改—问题销号”的动态管理机制,将监察过程中涉及的各个环节整合到一个统一的平台,从而实现整改任务的高效管理。
系统设有多个智能化功能模块,通过先进技术支持审计报告的电子化导入与问题清单的自动化匹配。同时,该系统也连接了人大工作报告与上级报表,实现了跨部门的数据共享,提高了审计工作的协同性与效率。
此外,系统通过对整改事项的有效分类及智能分析,能够多维度检索审计数据,及时识别制度漏洞,并对整改情况进行综合评析。这种数据支持不仅帮助被审计单位加强管理,有效避免监管盲点,也为科学决策提供了坚实的基础。
🏷️ #审计整改 #信息化建设 #闭环管理 #智能分析 #数据共享
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📰 荆州市审计局:实现闭环管理跟踪整改 - 湖北日报新闻客户端
荆州市审计局近年来通过信息化建设,推出了“审计整改信息化系统”,积极推动审计整改工作实现数字化与智能化。该系统构建了“问题挂号—实时整改—问题销号”的动态管理机制,将监察过程中涉及的各个环节整合到一个统一的平台,从而实现整改任务的高效管理。
系统设有多个智能化功能模块,通过先进技术支持审计报告的电子化导入与问题清单的自动化匹配。同时,该系统也连接了人大工作报告与上级报表,实现了跨部门的数据共享,提高了审计工作的协同性与效率。
此外,系统通过对整改事项的有效分类及智能分析,能够多维度检索审计数据,及时识别制度漏洞,并对整改情况进行综合评析。这种数据支持不仅帮助被审计单位加强管理,有效避免监管盲点,也为科学决策提供了坚实的基础。
🏷️ #审计整改 #信息化建设 #闭环管理 #智能分析 #数据共享
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📰 “十四五”甘肃审计信息化建设成果丰硕_央广网
自“十四五”以来,甘肃省审计系统积极推动数字化转型,致力于提升信息化支撑能力和大数据审计应用。通过实施“金审三期”工程和构建“智慧审计”平台,省审计厅逐步形成了一个系统支撑、业务联动、人才保障和高效运行的新格局。五年来,省审计厅根据审计署要求,明确了信息化工作的推进目标,以完善信息系统、转型传统业务、赋能审计管理、促进系统应用和展示系统效果为重点,全面推进审计信息化建设。
在机制改革创新方面,省审计厅出台了“科技强审”行动实施方案,推动大数据审计方式的创新与应用。同时,组建了千人数据审计专员队伍和多领域大数据审计攻坚团队,常态化推行“双主审”审计模式,提升了审计效率。通过多样化的培训模式,提升审计人员的信息化技术能力,推广大数据审计方法,审计项目中应用大数据审计的数量逐年提升,问题发现率也显著增长,节约了人力和工时。
通过以上措施,甘肃省审计系统在数字化转型和信息化建设方面取得了显著成效,积累了海量审计数据,形成了有效的审计管理模式。这些努力不仅提升了审计工作的效率,也为未来的审计创新奠定了基础,显示出数字化审计的广阔前景。
🏷️ #甘肃省 #审计系统 #数字化转型 #大数据审计 #信息化建设
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📰 “十四五”甘肃审计信息化建设成果丰硕_央广网
自“十四五”以来,甘肃省审计系统积极推动数字化转型,致力于提升信息化支撑能力和大数据审计应用。通过实施“金审三期”工程和构建“智慧审计”平台,省审计厅逐步形成了一个系统支撑、业务联动、人才保障和高效运行的新格局。五年来,省审计厅根据审计署要求,明确了信息化工作的推进目标,以完善信息系统、转型传统业务、赋能审计管理、促进系统应用和展示系统效果为重点,全面推进审计信息化建设。
在机制改革创新方面,省审计厅出台了“科技强审”行动实施方案,推动大数据审计方式的创新与应用。同时,组建了千人数据审计专员队伍和多领域大数据审计攻坚团队,常态化推行“双主审”审计模式,提升了审计效率。通过多样化的培训模式,提升审计人员的信息化技术能力,推广大数据审计方法,审计项目中应用大数据审计的数量逐年提升,问题发现率也显著增长,节约了人力和工时。
通过以上措施,甘肃省审计系统在数字化转型和信息化建设方面取得了显著成效,积累了海量审计数据,形成了有效的审计管理模式。这些努力不仅提升了审计工作的效率,也为未来的审计创新奠定了基础,显示出数字化审计的广阔前景。
🏷️ #甘肃省 #审计系统 #数字化转型 #大数据审计 #信息化建设
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📰 国网平凉供电公司:多措并举深入推进数字化预警审计
国网平凉供电公司积极响应“科技强审”要求,实施数字化预警审计,旨在提升审计监督的治理质量。公司深刻认识到数字化建设的重要性,将其融入经营管理,利用数字化手段快速排查和定位问题,发挥其“远程、适时、全量”的优势,切实推动审计工作向前发展。
在审计创新方面,公司依托“业务+技术”模式,探索新思路与新方法,形成新的经验和亮点。通过跨专业的数据获取与分析,识别疑点问题,将制度要求转化为数据模型,有效支撑数字化审计,服务新型审计作业模式,推动审计数据体系的迭代和完善。
为确保审计成果的落实,公司强化数字化预警审计问题整改,建立整改台账,明确责任人并定期督导。国网平凉供电公司将继续推进审计数字化转型,深化数字化审计平台的应用,为提升审计工作质效和高质量发展提供有力保障。
🏷️ #数字化审计 #审计监督 #风险管理 #整改措施 #数据模型
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📰 国网平凉供电公司:多措并举深入推进数字化预警审计
国网平凉供电公司积极响应“科技强审”要求,实施数字化预警审计,旨在提升审计监督的治理质量。公司深刻认识到数字化建设的重要性,将其融入经营管理,利用数字化手段快速排查和定位问题,发挥其“远程、适时、全量”的优势,切实推动审计工作向前发展。
在审计创新方面,公司依托“业务+技术”模式,探索新思路与新方法,形成新的经验和亮点。通过跨专业的数据获取与分析,识别疑点问题,将制度要求转化为数据模型,有效支撑数字化审计,服务新型审计作业模式,推动审计数据体系的迭代和完善。
为确保审计成果的落实,公司强化数字化预警审计问题整改,建立整改台账,明确责任人并定期督导。国网平凉供电公司将继续推进审计数字化转型,深化数字化审计平台的应用,为提升审计工作质效和高质量发展提供有力保障。
🏷️ #数字化审计 #审计监督 #风险管理 #整改措施 #数据模型
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📰 仪征农商银行数字化审计 推动风险防控转型升级_江南时报
随着大数据、云计算和人工智能等信息技术的快速发展,数字化转型已成为银行审计工作升级的重要推动力。仪征农商银行积极探索数字化审计路径,推动审计职能从传统的事后检查转变为风险预判与精准筛查。这种转变显著增强了审计的前瞻性与靶向性,提升了审计效率,降低了人工误差风险。
在实际操作中,该行依托审计系统实现了数据的专业采集、清洗与集中管理,审计人员能够深入挖掘数据背后的业务逻辑与风险点。通过精准抓取异常数据和快速构建模型,审计工作得以全面优化,提升了查证的深度与广度。同时,审计部也在持续优化系统模型,增强风险识别与预警能力。
数字化转型在仪征农商银行的审计工作中发挥了关键作用,不仅强化了信贷业务的风险管控,还提升了员工行为管理的规范性。未来,该行将继续深化数字化探索,以科技赋能审计创新,助力业务转型和高质量发展。
🏷️ #数字化转型 #审计创新 #风险管控 #数据分析 #科技赋能
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📰 仪征农商银行数字化审计 推动风险防控转型升级_江南时报
随着大数据、云计算和人工智能等信息技术的快速发展,数字化转型已成为银行审计工作升级的重要推动力。仪征农商银行积极探索数字化审计路径,推动审计职能从传统的事后检查转变为风险预判与精准筛查。这种转变显著增强了审计的前瞻性与靶向性,提升了审计效率,降低了人工误差风险。
在实际操作中,该行依托审计系统实现了数据的专业采集、清洗与集中管理,审计人员能够深入挖掘数据背后的业务逻辑与风险点。通过精准抓取异常数据和快速构建模型,审计工作得以全面优化,提升了查证的深度与广度。同时,审计部也在持续优化系统模型,增强风险识别与预警能力。
数字化转型在仪征农商银行的审计工作中发挥了关键作用,不仅强化了信贷业务的风险管控,还提升了员工行为管理的规范性。未来,该行将继续深化数字化探索,以科技赋能审计创新,助力业务转型和高质量发展。
🏷️ #数字化转型 #审计创新 #风险管控 #数据分析 #科技赋能
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📰 首创证券:提升证券公司内部审计科学规范性——基于数字科技视角的研究
首创证券股份有限公司稽核审计部在2025年全国审计工作会议上提出了“科学规范提升年”行动,旨在全面优化审计立项、实施及成果运用等关键环节,以提升审计监督的效能。数字科技的深度应用为证券公司内部审计带来了新的机遇,但在实际操作中,存在审计作业模式落后、数据壁垒显著及审计成果运用不足等问题,这些都严重影响了中小券商审计的科学规范性。
为了提升内部审计的科学规范性,建议优化审计作业模式,打破数据壁垒,加强审计成果运用,以及加强人才队伍建设。通过实现审计流程的数字化转型,构建数据共享机制,提高信息处理能力,可以有效解决中小券商在审计中遇到的困难。同时,通过培养复合型审计人才,推动审计文化建设,也能为公司的稳健发展提供有力支持。
未来,证券行业应继续推进内部审计的技术创新,促进经验交流,使审计工作更好地发挥监督作用,保障行业的稳健发展。建议后续研究应关注中小券商的实际困难,并探索更为实用的解决方案,以实现更高效的审计管理与风险控制。
🏷️ #内部审计 #数字科技 #审计规范 #人才建设 #风险管理
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📰 首创证券:提升证券公司内部审计科学规范性——基于数字科技视角的研究
首创证券股份有限公司稽核审计部在2025年全国审计工作会议上提出了“科学规范提升年”行动,旨在全面优化审计立项、实施及成果运用等关键环节,以提升审计监督的效能。数字科技的深度应用为证券公司内部审计带来了新的机遇,但在实际操作中,存在审计作业模式落后、数据壁垒显著及审计成果运用不足等问题,这些都严重影响了中小券商审计的科学规范性。
为了提升内部审计的科学规范性,建议优化审计作业模式,打破数据壁垒,加强审计成果运用,以及加强人才队伍建设。通过实现审计流程的数字化转型,构建数据共享机制,提高信息处理能力,可以有效解决中小券商在审计中遇到的困难。同时,通过培养复合型审计人才,推动审计文化建设,也能为公司的稳健发展提供有力支持。
未来,证券行业应继续推进内部审计的技术创新,促进经验交流,使审计工作更好地发挥监督作用,保障行业的稳健发展。建议后续研究应关注中小券商的实际困难,并探索更为实用的解决方案,以实现更高效的审计管理与风险控制。
🏷️ #内部审计 #数字科技 #审计规范 #人才建设 #风险管理
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