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📰 新点软件赋能粤港澳大湾区建设:工程建设项目审批管理平台上线

随着粤港澳大湾区建设的深入推进,横琴粤澳深度合作区启动了工程建设项目审批管理平台,旨在通过数字化转型简化审批流程,提高效率。该平台结合了《工程建设项目审批管理系统数据共享交换标准3.0》,并采用全新视觉设计,注重用户体验,确保企业和审批人员能够更便捷地使用。平台的架构分为数据层、支撑层和应用层,实现了与广东省核心政务系统的深度对接,打破了各部门之间的数据壁垒。

核心功能包括智能化重构审批流程和数字化审批革新,通过“并联审批”和“联合验收”模式,大幅提升审批效率。同时,平台还为港澳企业提供了资质备案的一站式通道,推动跨境服务的便利化。试运行以来,审批时限显著缩短,企业办事体验得到提升,数字化改革带来了明显的成效,促进了琴澳建筑市场的融合与发展。

未来,平台将持续优化功能,深化涉澳服务创新,推动更多审批业务的接入,成为粤港澳大湾区政务服务高质量发展的标杆。这一审批管理平台不仅是技术的革新,更是推动区域协同和要素流动的重要机制,为粤港澳大湾区的建设注入新的活力。

🏷️ #粤港澳 #审批管理 #数字化转型 #工程建设 #跨境服务

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📰 “十四五”甘肃审计信息化建设成果丰硕_央广网

自“十四五”以来,甘肃省审计系统积极推动数字化转型,致力于提升信息化支撑能力和大数据审计应用。通过实施“金审三期”工程和构建“智慧审计”平台,省审计厅逐步形成了一个系统支撑、业务联动、人才保障和高效运行的新格局。五年来,省审计厅根据审计署要求,明确了信息化工作的推进目标,以完善信息系统、转型传统业务、赋能审计管理、促进系统应用和展示系统效果为重点,全面推进审计信息化建设。

在机制改革创新方面,省审计厅出台了“科技强审”行动实施方案,推动大数据审计方式的创新与应用。同时,组建了千人数据审计专员队伍和多领域大数据审计攻坚团队,常态化推行“双主审”审计模式,提升了审计效率。通过多样化的培训模式,提升审计人员的信息化技术能力,推广大数据审计方法,审计项目中应用大数据审计的数量逐年提升,问题发现率也显著增长,节约了人力和工时。

通过以上措施,甘肃省审计系统在数字化转型和信息化建设方面取得了显著成效,积累了海量审计数据,形成了有效的审计管理模式。这些努力不仅提升了审计工作的效率,也为未来的审计创新奠定了基础,显示出数字化审计的广阔前景。

🏷️ #甘肃省 #审计系统 #数字化转型 #大数据审计 #信息化建设

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📰 国网平凉供电公司:多措并举深入推进数字化预警审计

国网平凉供电公司积极响应“科技强审”要求,实施数字化预警审计,旨在提升审计监督的治理质量。公司深刻认识到数字化建设的重要性,将其融入经营管理,利用数字化手段快速排查和定位问题,发挥其“远程、适时、全量”的优势,切实推动审计工作向前发展。

在审计创新方面,公司依托“业务+技术”模式,探索新思路与新方法,形成新的经验和亮点。通过跨专业的数据获取与分析,识别疑点问题,将制度要求转化为数据模型,有效支撑数字化审计,服务新型审计作业模式,推动审计数据体系的迭代和完善。

为确保审计成果的落实,公司强化数字化预警审计问题整改,建立整改台账,明确责任人并定期督导。国网平凉供电公司将继续推进审计数字化转型,深化数字化审计平台的应用,为提升审计工作质效和高质量发展提供有力保障。

🏷️ #数字化审计 #审计监督 #风险管理 #整改措施 #数据模型

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📰 仪征农商银行数字化审计 推动风险防控转型升级_江南时报

随着大数据、云计算和人工智能等信息技术的快速发展,数字化转型已成为银行审计工作升级的重要推动力。仪征农商银行积极探索数字化审计路径,推动审计职能从传统的事后检查转变为风险预判与精准筛查。这种转变显著增强了审计的前瞻性与靶向性,提升了审计效率,降低了人工误差风险。

在实际操作中,该行依托审计系统实现了数据的专业采集、清洗与集中管理,审计人员能够深入挖掘数据背后的业务逻辑与风险点。通过精准抓取异常数据和快速构建模型,审计工作得以全面优化,提升了查证的深度与广度。同时,审计部也在持续优化系统模型,增强风险识别与预警能力。

数字化转型在仪征农商银行的审计工作中发挥了关键作用,不仅强化了信贷业务的风险管控,还提升了员工行为管理的规范性。未来,该行将继续深化数字化探索,以科技赋能审计创新,助力业务转型和高质量发展。

🏷️ #数字化转型 #审计创新 #风险管控 #数据分析 #科技赋能

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📰 首创证券:提升证券公司内部审计科学规范性——基于数字科技视角的研究

首创证券股份有限公司稽核审计部在2025年全国审计工作会议上提出了“科学规范提升年”行动,旨在全面优化审计立项、实施及成果运用等关键环节,以提升审计监督的效能。数字科技的深度应用为证券公司内部审计带来了新的机遇,但在实际操作中,存在审计作业模式落后、数据壁垒显著及审计成果运用不足等问题,这些都严重影响了中小券商审计的科学规范性。

为了提升内部审计的科学规范性,建议优化审计作业模式,打破数据壁垒,加强审计成果运用,以及加强人才队伍建设。通过实现审计流程的数字化转型,构建数据共享机制,提高信息处理能力,可以有效解决中小券商在审计中遇到的困难。同时,通过培养复合型审计人才,推动审计文化建设,也能为公司的稳健发展提供有力支持。

未来,证券行业应继续推进内部审计的技术创新,促进经验交流,使审计工作更好地发挥监督作用,保障行业的稳健发展。建议后续研究应关注中小券商的实际困难,并探索更为实用的解决方案,以实现更高效的审计管理与风险控制。

🏷️ #内部审计 #数字科技 #审计规范 #人才建设 #风险管理

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