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📰 金融资产管理公司内部审计的数字化转型

在金融资产管理公司(AMC)进入数字化转型的新阶段背景下,内部审计作为治理与风险防控的第三道防线,竟显著滞后。本研究聚焦非标业务场景,系统梳理数据基础、技术应用、组织结构与行业实践等方面的瓶颈,提出“四位一体”的转型路径:理念重塑、平台筑基、模式创新、人才战略,旨在构建敏捷、穿透、智能的审计体系,使审计职能从事后监督转变为事前预警和事中干预的数字化监督与价值赋能角色,以提升风险防控效能,配合国家金融稳健运行的目标。当前内部审计存在数据基础薄弱、多源异构数据难以穿透、工具与平台未形成体系化能力、组织与人才结构滞后、核心风险领域数字化滞后等问题。为破解这些难题, AMC需建设数据层、模型中台、应用层三层平台,建立统一的数据标准、跨源数据整合、可复用的模型组件以及场景驱动的工作平台,推动监测驱动与核查验证的协同体系建设。人才方面需打造业务+数据+技术的复合型团队,完善考核与跨部门协作机制。总体而言,数字化转型将促使内审从“合规监督”向“价值赋能、前瞻治理”转变,提升对非标风险的识别、监控与干预能力,支撑资产公司在“十五五”时期的金融稳定与高质量发展目标。

🏷️ #内部审计 #数字化转型 #非标风险 #资产管理 #平台建设

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📰 曼卡龙(300945):部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期

曼卡龙珠宝股份有限公司披露关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的公告。公司在第六届董事会第八次会议通过了对“全渠道珠宝一体化综合平台建设项目”的内部投资结构调整:调整了内容制作中心相关子平台的投资分配,新增渠道管理与零售运营平台、数字化协同平台、数字分析决策平台等,募集资金总额及投资主体未变,且不改变募集资金用途。为提升资金使用效率并匹配全渠道战略,项目暂停达到可使用状态的时间由原计划的2026年7月31日延期至2028年12月31日,同时保持总投资额不变。延期原因包括场地购置难度、宏观经济环境及技术方案持续优化等,改为租赁办公场地实施的方式并逐步购置自有场所。公司对募投项目进行了重新论证,认为依然符合发展战略、具备投资与实施的必要性,且对资金使用进行严格专户管理,确保募集资金安全与效益。公司表示此次调整不会对经营产生不利影响,将继续推进项目建设并加强监督管理,确保按期完成。相关董事会、审计委员会及保荐机构均确认程序合规、未损害股东利益。

🏷️ #募集资金 #内部结构调整 #延期 #全渠道珠宝 #数字化平台

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📰 健全制度机制 组织交流研讨 提升内部审计工作质效_审计署网站

北京及北京市档案局联合印发《内部审计档案管理规定(试行)》,明确内部审计档案的定义、归档单位与三方职责,强调材料真实完整、成套有序归档,整改资料纳入独立单元归档,并在数字化进程中强化涉密信息的保密法规。
山东方面出台内部审计工作指导和监督办法,推动职能与业务分工协同,建立集中统一审计监督体系;内蒙古提升高校内审规范化与实战能力,推行联合评估与协同导向,河北在高校示范项目座谈中推动流程与文书标准化,形成评促建、评促优长效机制。

🏷️ #内部审计 #档案管理 #信息化 #高校审计

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📰 延长服务业经营主体贷款贴息政策至2026年底!单户贴息最高1000万元

财政部等部门发布通知,延长服务业经营主体贷款贴息政策至2026年12月31日,2025年3月16日至12月31日发放的贷款按规定执行,期满可续期。单户新发放贷款最高1000万元,贴息期限不超过1年,年贴息1%,贴息资金由中央财政与省级财政分别承担90%与10%。
在原有8类消费领域基础上,新增数字、绿色、零售三类领域纳入贴息范围,行业边界以国民经济行业分类等官方标准为准。经办银行将扩增到21家全国性银行等单位,推行并联审核、线上办理,资金以“预拨+结算”方式分阶段拨付,并加强信息报送与监督,确保资金用途合规、透明。

🏷️ #贴息政策 #扩大领域 #资金管理 #金融协同 #内需提振

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📰 北京公安:“两中心”融合协作 深化法治公安建设_警务报道_北京市公安局

北京市公安局在深化执法规范化建设中,通过整合办案中心与涉案财物管理中心,推动了两者的深度融合。这种融合不仅优化了执法流程,还提升了执法效率,确保了涉案财物的安全管理。办案中心作为执法总部,集中管理和监督办案环节,而涉案财物管理中心则专注于财物的安全保管和精准管理。

通过“同域+同源”的布局,办案中心与涉案财物管理中心实现了物理空间和数据资源的双向打通,缩短了“人、案、物”的流转距离,减少了交接成本。这种闭环式管理环境降低了证据和财物在转移过程中的风险,使得执法人员能够更专注于核心业务,形成了紧密的业务共同体。

北京市公安局还创新推出了三项管理机制,确保了“两中心”管理的规范与高效。这包括“一站式”前置衔接收物、全程规范化管理财物以及“同步式”保管随身财物等措施,推动了全链条管理的落地。同时,通过常态化的内部监督与智能化的监测手段,进一步压实了执法责任,提升了整体执法质量。

🏷️ #执法规范化 #办案中心 #涉案财物管理 #数据驱动 #内部监督

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📰 首创证券:提升证券公司内部审计科学规范性——基于数字科技视角的研究

首创证券股份有限公司稽核审计部在2025年全国审计工作会议上提出了“科学规范提升年”行动,旨在全面优化审计立项、实施及成果运用等关键环节,以提升审计监督的效能。数字科技的深度应用为证券公司内部审计带来了新的机遇,但在实际操作中,存在审计作业模式落后、数据壁垒显著及审计成果运用不足等问题,这些都严重影响了中小券商审计的科学规范性。

为了提升内部审计的科学规范性,建议优化审计作业模式,打破数据壁垒,加强审计成果运用,以及加强人才队伍建设。通过实现审计流程的数字化转型,构建数据共享机制,提高信息处理能力,可以有效解决中小券商在审计中遇到的困难。同时,通过培养复合型审计人才,推动审计文化建设,也能为公司的稳健发展提供有力支持。

未来,证券行业应继续推进内部审计的技术创新,促进经验交流,使审计工作更好地发挥监督作用,保障行业的稳健发展。建议后续研究应关注中小券商的实际困难,并探索更为实用的解决方案,以实现更高效的审计管理与风险控制。

🏷️ #内部审计 #数字科技 #审计规范 #人才建设 #风险管理

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